Kontakt schliessen
Tel. 040 413447-0
Fax 040 413447-59
E-Mail schreiben

LIVE-Online-Seminar: Tax Update: Aktuelle Entwicklungen zur Jahresmitte

 

Das Steuerrecht ist von fortlaufenden Entwicklungen geprägt. Steuerberatungskanzleien haben diese zeitnah zu beachten, oftmals kurzfristig umsetzen und gegenüber den Mandanten zu erläutern.
Auch neue anhängige Gerichtsverfahren gilt es im Blick zu halten, um frühzeitig sicherzustellen, dass die Mandanten von einem erfolgreichen Verfahrensausgang auch rückwirkend profitieren und sich nicht die Frage nach der Steuerberaterhaftung stellt.

In dem Seminar gehen wir praxisnah anhand zahlreicher Beispiele und Schaubilder auf die für den Beratungsalltag aktuellen Neuerungen und Entwicklungen aus

- der Gesetzgebung
- der Rechtsprechung und
- der Verwaltung

ein.

Seminarinhalte:

I. BLICK NACH BERLIN – AKTUELLES AUS DER GESETZGEBUNG

1. Aktivrente in der Praxis
2. Private Altersvorsorge – Neuregelung ab 2027
3. Standortfördergesetz. Ausweitung von § 6b EStG
4. Mini-Jobber: Verzicht auf die RV-Freiheit (Neuerung ab 1.7.2026)
5. Neuntes Gesetz zur Änderung von Vorschriften im Steuerberatungsrecht sowie im Steuerrecht: Steuerliche Änderungen im Überblick (Gewerbesteuer / Grunderwerbsteuer und Blick in die Rechtsprechung - EuGH v. 4.6.2026)

II. EINKOMMENSTEUER AKTUELL
1. Immobilienbesteuerung aktuell (u. a. Kaufpreisaufteilung, Restnutzungsdauergutachten, Gebäudeteile von untergeordneter Bedeutung, Ferienwohnungen, Sonderabschreibung nach § 7b EStG und Ersatzneubauten, Abgrenzung „Erhaltungsaufwand“ vs. „Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten“ bei Gebäuden – BMF v. 26.1.2026 und aktueller Blick in die Rechtsprechung, Arbeitszimmer und Aufzeichnungspflicht)
2. Abschreibungen: Wer die Wahl hat, hat die Qual (u. a. aktuelles zu § 7g EStG und zur besonderen Elektrofahrzeugabschreibung)
3. Fahrzeuge im Steuerrecht (Entkräftung des Anscheinsbeweises der Privatnutzung, Nutzungsverbot kontra vGA, Private Pkw-Nutzung im Ehegattenbetrieb: Privatentnahme oder Arbeitslohn?, Fahrten zum Betrieb: Enger Betriebsstättenbegriff - BFH v. 5.2.2026)
4. Kapitaleinkünfte (Investmentsteuergesetz: Hinterfragungsnotwendigkeit der Steuerbescheinigungsdaten / Kaufpreisraten ohne Zinsvereinbarung: BFH-Überraschungsentscheidung v. 24.3.2026)
5. Betriebliche Altersvorsorge (Einmalauszahlung und ermäßigte Besteuerung, Nachgelagerte Versteuerung oder Ertragsanteilsbesteuerung bei Alt-Direktversicherungen)

III. LOHNSTEUER AKTUELL
1. Gutscheine und 50 EUR-Freigrenze: ALDI/ARAL/WUNSCHGUTSCHEINE im Visier der Finanzverwaltung und im Blick der Rechtsprechung
2. Was heißt „Leistung zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn“?
3. Dienstwagen und Stromkostenerstattung

IV. UNTERNEHMENSTEUERRECHT AKTUELL
1. Betriebsverpachtung, Betriebsaufgabeerklärung und zeitnahe Betriebsfortführung
2. Beteiligungsabfärbung / § 2a EStG und gewerblich geprägte Gesellschaften
3. Erweiterte Kürzung (Gesetzesänderung? / Blick in die aktuelle Rechtsprechung)
4. § 17 EStG (Aktuelle Entwicklungen)

V. UMSATZSTEUER AKTUELL
1. Vorsteuerabzug vor Rechnungserhalt zulässig?
2. Kleinunternehmer (Vorsteuerabzug, Blick in die Erklärungsvordrucke)
3. Geschäftsveräußerung im Ganzen und Betriebsfortführung
4. Beherbergungsumsätze und Steuersatzaufteilung
5. Vorsteuerabzug aus Anzahlungsrechnungen und Anlagebetrug


Aktuelle Entwicklungen werden berücksichtigt.

Dienstag, 28.07.2026
09:00 - 12:00 Uhr
Online
Referenten
Personenname
Michael Seifert Dipl.-Finw. (FH), Steuerberater
Teilnahmegebühr
Die Teilnehmergebühr beinhaltet digitale Arbeitsunterlagen.
Für Mitglieder
165,00 € zzgl. 19% USt 31,35 €
insgesamt 196,35 €
Für Nichtmitglieder
247,50 € zzgl. 19% USt 47,03 €
insgesamt 294,53 €
Ansprechpartnerinnen
Sabine Dobbertin040 413447-11
Maike Müller-Wichards
Maike Müller-Wichards040 413447-10
Abonnieren Sie unseren Newsletter
Sie erhalten Seminar Ankündigungen und aktuelle Angebote sowie Informationen zu unserem Verband.

Loggen Sie sich ein